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答疑老师:谭老师
借:固定资产108150dai:银行存款,dai:现金 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:孙老师
你好同学 查看全部回复
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你好,可以的 查看全部回复
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答疑老师:patience
可以 查看全部回复
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没有可分配利润这个科目,有利润分配——未分配利润科目 查看全部回复
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答疑老师:许老师
没有其他扣除的话需要 查看全部回复
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不对 查看全部回复
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借:库存商品 dai:银行存款或应付账款等 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
请问委托其他建筑公司城建固定资产未取得发票可以先入账吗?可以,可以根据付款凭证入账。 查看全部回复
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答疑老师:wam
一般是地方国企,如城投公司或地方园区举办的公司 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
如实申报即可 查看全部回复
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只是没过户,但由企业控制的,计入固定资产 查看全部回复
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借 原材料 dai 应付账款 查看全部回复
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按发票入账 查看全部回复
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答疑老师:木言
按正常做: 借:应交税费-增值税(一般纳税人是未交增值税), dai:银行存款。 查看全部回复
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应付帐款 查看全部回复
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是弥补亏损后还要纳税? 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
不是已经提示很清楚,说明累计折旧这个数据不正确,你们系统有提取累计折旧这笔业务吗 查看全部回复
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答疑老师:燕子老师
结转增值税,未交增值税在借方表示有留底税额,dai方则是要交的增值税 查看全部回复
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可以填在纳税调整表其他里面 查看全部回复
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公众号:会计宝
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