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比如工业购买方收到发票款未付 借:原材料 应交税费_应交增值税(进项税额) 贷:应付账款 可不可以写成 借:主营业务成本 应交税费_应交增值税(进项税额) 贷:应付账款#工业制造#
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理论上来说财务会计中的银行存款=预算会计中的货币资金-其他应收款+其他应付款吗~#其他行业#
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请问冰箱的固定资产折旧完了扔掉了没有收入,净残值为零,怎么做帐?借贷方金额怎么写#商业#
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,我就把公司22年末暂估成本冲销会计分录只做了红冲金额还做错了,取得的发票也没有入账,所得税也已经报完了,现在是新的年度,我要怎样修改? 实际需要红冲金额是200000,取得的发票金额是201780#建筑工程#
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