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答疑老师:patience
是自己入账留用么,可以的,如果是给对方,需要把电子发票文档发给对方 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:小妮老师
太多了就有问题了,建议你们能开具发票的尽量开具发票 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
应付账款挂账,如果是真实业务,进行付款就可以了 查看全部回复
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答疑老师:小小
第一个月做:借:管理费用/制造费用/生产成本-职工福利费 780+50+200+73(73元不能税前扣除) dai:银行存款1103 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
在这个月补入账就行了 借:应收账款/银行存款 dai:主营业务收入 查看全部回复
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答疑老师:颜老师
您是说备品备件吗,暂估入库少了? 查看全部回复
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答疑老师:清岚
如果之前转款时记账为借:销售费用 dai:银行存款 现在收回多的转款 借;银行存款15354 借:销售费用-15354 查看全部回复
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没有发票正常入账,在汇算时调增就行了 查看全部回复
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答疑老师:高老师
不用 查看全部回复
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如果你计提和缴纳分录都没问题,看借方 查看全部回复
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这样的科目其实你看明细最好判断 查看全部回复
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11月工资扣11月的社保就好 查看全部回复
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答疑老师:许老师
这种情况通常是不合规的。可以作为个人借款处理。 查看全部回复
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未实行“免、抵、退”办法的一般纳税人出口货物按规定退税的,按规定计算的应收出口退税额,做如下分录: 借:其他应收款——应收出口退税款 dai:应交税费——应交增值税(出口退税) 收到出口退税时: 借:银行存款 dai:其他应收款——应收出口退税款 实行“免、抵、退”办法的一般纳税人出口货物,在货物出口销售后结转产品销售成本时,按规定计算的退税额低于购进时取得的增值税专用发票上的增值税额的差额,做如下分录: 借:主营业务成本 dai:应交税费——应交增值税(进项税额转出) 按规定计算的当期出口货物的进项税抵减内销产品的应纳税额: 借:应交税费——应交增值税(出口抵减内销产品应纳税额) dai:应交税费——应交增值税(出口退税) 在规定期限内,内销产品的应纳税额不足以抵减出口货物的进项税额,不足部分按有关税法规定给予退税的,应在实际收到退税款时: 借:银行存款 dai:应交税费——应交增值税(出口退税) 查看全部回复
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法人可以在公户上提现,要看体现的用途是什么,如果是借款,年末需要还的 查看全部回复
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公司的房子在公司账上没有? 查看全部回复
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你这个应该是属于电器类的,应该开LED屏 查看全部回复
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你是商家还是商场 查看全部回复
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不行的。最好需要你们签定协议,前因后果,责任划分清楚。什么原因让这个个人收取款项 查看全部回复
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管理费用-办公费 查看全部回复
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公众号:会计宝
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