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答疑老师:甘老师
电视架和视频线可以计入管理费用 查看全部回复
问答已结束!
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报废在建工程 借:固定资产清理 dai:在建工程 借:银行存款 dai:固定资产清理 应交税费应交增值税销项税额 清理收入和账面价值的差额计入资产处置损益 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
只有查账征收才需要做账,没有成本票就交纳所得税 查看全部回复
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答疑老师:高老师
是 查看全部回复
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如果是一般纳税人,选择开专票 查看全部回复
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多余的零头无需处理 查看全部回复
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答疑老师:冰山老师
应付职工薪酬这个科目,这是一个过渡科目,他是为了汇总应付职工薪酬的总额而设置的。汇总工资啊啊,社保啊,公积金啊。如果不汇总的话,那么直接做到管理费用啊,销售费用啊,制造费用啊,研发费用工资里面去。那就不好汇总总额。 查看全部回复
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保险公司保函费用,有发票的话,可以计入管理费用科目,转入:其他货币资金--银行质保金 就可以了 查看全部回复
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借:事业支出—水电费, dai:库存现金或银行存款 查看全部回复
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答疑老师:许老师
建议通过对公收款,如果老板直接通过个人账户收款,存在偷税漏税的风险(个人所得税) 查看全部回复
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金税盘处于报税期应先报税,才可以开票。 报税包括三步(抄税-报税-清卡),这三步在每月15号之前完成了 报税工作就结束了, 如果要开票的话,只需要完成第一步就可以了,抄了税就可以开票了,不一定要等到报税完成才可以开票 。 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
计提工资、社保 借:生产成本/制造费用/管理费用/销售费用/工程施工/合同履约成本等 140000 dai:应付职工薪酬-工资 100000 应付职工薪酬-社保40000(单位缴纳部分) 发工资代扣个税、个人社保(也可以说是计提社保) 借:应付职工薪酬-工资 100000 dai:银行存款(实发部分)85000 其他应付款-社保(个人部分)10000 应交税费-个人所得税(代扣代缴)5000 缴纳社保: 借:应付职工薪酬-社保 40000 其他应付款-社保 10000 dai:银行存款50000 缴纳个税: 借:应交税费-个人所得税 5000 dai:银行存款 5000 查看全部回复
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多久以前的呢 查看全部回复
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支付的时候 借:预付账款 dai:银行存款 收到发票 借:研发支出 dai:预付账款 查看全部回复
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公司收到个人借款 借:银行存款 dai:其他应付款-个人 查看全部回复
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计入长期待摊费用,不低于12个月的摊销期进行摊销 查看全部回复
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答疑老师:Harry老师
你好,计入预付账款科目。 查看全部回复
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需要结转的 查看全部回复
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一般月末只有进项没有销项税的话,不结转 查看全部回复
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借:管理费用/销售费用--业务招待费 查看全部回复
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