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答疑老师:Harry老师
你好,借银行存款,dai其他应付款 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:甘老师
一般,成本结转都是月末,结转后如果再发生的成本可以下期结转。本期已经结账了,就不用再转了。 如果一定要转,没有跨月份的,再结转一次,再将结转后的月末合计重新计算、分配和结转至相关账户。 查看全部回复
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第一,大企业平台更大、更稳定,不至于有太多的就业风险;第二,大企业有更多的发展机会,有更大的成长的空间;第三,大企业有更规范的管理制度和流程,能让会计人从中学习规则与方法论。 查看全部回复
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账套只是需要建账一次,每个月录入凭证,结转凭证即可 查看全部回复
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个人垫付后面报销的,一般都是做一笔 借:管理费用等 dai:银行存款 查看全部回复
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收到赔款 借:银行存款 dai:其他应付款 支付修理费 借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
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答疑老师:高老师
如果是计入管理费用的专票,进项转出时 借管理费用 dai应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
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你好,应届毕业生可以用毕业证到取得会计从业资格证的财政局去办理继续教育抵免,所以你可以在毕业的第二年才进行继续教育。 查看全部回复
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你好,可以调整今年期初凭证,增加应付账款。 查看全部回复
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答疑老师:Lucky
收到平台打款 借 银行存款 dai 应收账款 公司打给主播时 借 管理费用 dai 银行存款 查看全部回复
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收到留抵退税分录如下 借:银行存款 dai:应交税费应交增值税进项税额转出 查看全部回复
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A和B开支补差有合同吗?没有的话,A比B开支多了差不多3万,多开支的部分AB一起平摊好像有些不是很合理 查看全部回复
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自己开发票是销项,收到别家开给你的是进项;如果你是一般纳税人收到专票的进项税额可以抵扣销项税额 查看全部回复
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如果从零开始,是的 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
你们的工资是在成本还是管理费用? 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
可以,计入管理费用-劳保费 查看全部回复
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可以计入管理费用 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
工会发放的金秋助学,属于工会经费 查看全部回复
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符合资本化的资本化计入产品成本或者资产里面 查看全部回复
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答疑老师:小小
是生产车间用的,可以放到制造费用 查看全部回复
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公众号:会计宝
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