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答疑老师:甘老师
第一张红冲是,你们支付的水电费原先全部计入了管理费用,现在从客户那收回,相当于是客户承担,红冲了不属于公司承担的部分 查看全部回复
问答已结束!
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进项的发票正常入账 借:原材料等 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 月末结转应交增值税到应交税费-未交增值税 申报增值税 借:应交税费-未交增值税 dai:银行存款(实际缴纳的增值税) 其他收益(加计10%) 查看全部回复
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答疑老师:秦枫老师
同学你好 与别的企业签订购货合同,因未按照合同要求支付货款,进而给供应商支付"违约金",属于经营性罚款,可以税前扣除, 违约金计入营业外支出 借:营业外支出 应交税费应交增值税进项税额dai:银行存款 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
电梯折旧年限一般是最低10年 查看全部回复
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答疑老师:patience
是发生借款了么 查看全部回复
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答疑老师:清岚
可以 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
总公司拨款,分公司发放 查看全部回复
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管理费用-第三方中介费(没有的话办公费、其他都可以) 查看全部回复
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没有必要调整。做到本月的工资表中就可以了 查看全部回复
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2022年1月做账,具体的哪一天没有规定的 查看全部回复
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公司为施工单位建的活动板房,应该计入"临时设施"科目. 查看全部回复
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1.开出承兑汇票 借:应付账款 dai:应付票据 查看全部回复
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进入异地电子税务局 左边 跨区涉税事项点开 选择外经证编号 然后预缴申报表点开 填写数据 保存 提交申报 预缴就好了 查看全部回复
不开票的成本,一般就是企业生产工人的工资,付工资表、银行回单,如果是现金发放,需要附签字的工资表 查看全部回复
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增值税 借:应收账款 dai:主营业务收入 查看全部回复
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如果说金额小可以直接计入费用,如果金额很大,计入固定资产原值 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
金额小计入费用,金额大计入固定资产原值 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
借:成本/费用 dai:应付职工薪酬-辞退福利 查看全部回复
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多出的9007是虚开的? 查看全部回复
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借:管理费用-滞纳金(负数) 借:营业外支出-滞纳金 月末再结转管理费用和营业外支出到本年利润 查看全部回复
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公众号:会计宝
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