登录/注册
答疑老师:andy老师
未分配利润的期末和期初数据通常是不一致的 查看全部回复
问答已结束!
浏览:6824 0赞 0评论 收藏
答疑老师:patience
之前付的款项计入预付账款 借预付账款 dai银行存款。付尾款并收到发票时,借管理费用-办公费 dai预付账款 银行存款 查看全部回复
浏览:5430 0赞 0评论 收藏
期初可以根据现有的资产入账 查看全部回复
浏览:4013 0赞 0评论 收藏
这个可以跟员工沟通一下,下月从工资里补扣,那少扣的部分转到其他应收款,然后下月从工资里扣除时,借应付职工薪酬 dai其他应收款。 查看全部回复
浏览:7503 0赞 0评论 收藏
是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
浏览:7370 0赞 0评论 收藏
答疑老师:高老师
如果是用现金付的,借其他应付款 dai现金 查看全部回复
浏览:4523 0赞 0评论 收藏
答疑老师:杨老师
做到周转低值易耗是对的 查看全部回复
浏览:6409 0赞 0评论 收藏
答疑老师:小妮老师
正常业务处理,无票部分不得税前扣除 查看全部回复
浏览:4562 0赞 0评论 收藏
答疑老师:王苗苗老师
借:银行存款等 dai:主营业务收入 查看全部回复
浏览:8062 0赞 0评论 收藏
是以公司的名义买入的么 查看全部回复
浏览:20744 0赞 0评论 收藏
凭证上的研发费金额啊 查看全部回复
浏览:4626 0赞 0评论 收藏
答疑老师:许老师
需要单独分开做的 查看全部回复
浏览:4867 0赞 0评论 收藏
就算对方不需要发票,也是需要确认收入的。 查看全部回复
浏览:7701 0赞 0评论 收藏
是的,报销的时候要分用途 查看全部回复
浏览:6813 0赞 0评论 收藏
办理劳务资质的费用计入管理费用 查看全部回复
浏览:4072 0赞 0评论 收藏
通常来讲财务费用应该放在借方 查看全部回复
浏览:5237 0赞 0评论 收藏
借:财务费用-其他 dai:银行存款 查看全部回复
浏览:5413 0赞 0评论 收藏
可以按照不低于4年折旧 查看全部回复
浏览:5541 0赞 0评论 收藏
没有发票,可以按实际支出金额入账,但是不能税前扣除,企业所得税汇算清缴时要调增 查看全部回复
浏览:5188 0赞 0评论 收藏
答疑老师:甘老师
增值税不需要“预提”。一般纳税人采用多栏式明细账,应交增值税期末为dai方余额的,就是应交的增值税,可以结转到“未交增值税”明细科目: 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) dai:应交税费-未交增值税 期末如果是借方余额,则表明有未抵扣完的进项税,留待下期抵扣。 查看全部回复
浏览:6766 0赞 0评论 收藏
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载