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计提了存货跌价准备,年末这个科目有余额的话,在什么情况下不做账务处理呢?#工业制造#
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老师,公司食堂来财务兑换硬币,兑换200个,原因是因为早餐有牛奶,员工喝完还瓶子,可以退还一元,那这个钱,借:其他应收款--食堂暂借款 贷:现金,那食堂怎么还这笔款,员工是刷饭卡的#其他行业#
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我想咨询一下6月份记账软件里面工资表自动生成了个税,在自然人电子税务局申报个税的时候全部减免了,最终个税应该是为0,但是上个月做6月份账的时候没有注意,现在记账软件挂着的这个个税应该怎么处理吖?#高新企业#
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请问,制造业,一般纳税人,比如1月买了原材料已到已加工生产,发票要2月开进来,那1月我先暂估入账(不含税),那如果2月发票到了,和1月的数据有差异,但是1月已经生产了并且验收入库了,我做账也已经从原材料到生产成本再到库存商品了,但是这个差异部分怎么做会计分录啊?#工业制造#
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月底将代销清单给委托方,委托方开好增值税专用发票,将增值税专用发票交给我们后 借:应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:应付账款 借:受托代销商品款 贷:应付账款 收到委托方代销发票后,为什么贷的是应付账款,这点不明白是怎么回事对吧?#其他行业#
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就是公司有些业务都是个人完成的,有大额,有小额的,然后他们也不愿意代开,这种我们可以注册个个体户,然后通过个体户发放,那个这个个体户和公司之间的股东能关联不,还是不能关联#商业#
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