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答疑老师:甘老师
计提工资 借:成本/销售费用/管理费用447555.38(根据人员部门分配,生产工人计入成本,销售人员计入销售费用等) dai:应付职工薪酬47555.38 查看全部回复
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答疑老师:高老师
贴现利息计入财务费用 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
按实际发生的做账就可以 查看全部回复
答疑老师:谭老师
做进项税额转出 查看全部回复
答疑老师:而已老师
固定资产 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
金额小的进管理费用一维修费 查看全部回复
可以暂估 查看全部回复
错误的分录红冲,按正确的做分录入帐就好 查看全部回复
答疑老师:李钢老师
法定假日上班,是要按双倍或三倍计算工资,如果休息是没有工资的,如果企业福利好,给员工发工资也是可以的 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
先入账 查看全部回复
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答疑老师:刘淑萍
应付账款没有红冲是因为没有开发票吗? 查看全部回复
答疑老师:杨老师
根据具体业务来,设计费,咨询费 查看全部回复
如果你的主营是研发,研发收入计入主营业务收入,与此对应的研发支出计入主营业务成本 查看全部回复
答疑老师:patience
按照完工进度确认收入和成本 查看全部回复
答疑老师:小小
可以挂往来 查看全部回复
答疑老师:夏老师
改 查看全部回复
答疑老师:Leaf
什么交公转私呢 查看全部回复
答疑老师:Icy 何
需要 查看全部回复
答疑老师:张老师
这个不算是无偿吧? 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
对,没认证的就记入到待认证进项税额里面 查看全部回复
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