正在加载...就是做记账凭证时,就是买材料,有采购单,发票,还有付款回单都是当天日期,都会写应付账款过度一下,为什么呢?不是银行付款就抵消了吗?为什么买周转材料用现金付钱就不用应付账款过度一下呢?是因为是现金付的当场交易原因银行有时过程吗?还是其他原因?谢谢#工业制造#
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通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
行政部报销购买生日蛋糕、生日礼物等员工福利费用,财务审核时要注意什么?#服务业#
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做无票收入分录是不是这样写 借:预收账款 贷:主营业务收入—无票收入 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 开票发票以后 借:主营业务收入—无票收入 贷:主营业务收入—销售收入#工业制造#
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我们老板名下有好几家公司,然后经常这几家公司会互相转款,和从公司账户转我们老板个人账户,备注都是“往来”,请问这种要挂往来的话是挂其他应收还是其他应付呢?不知道挂哪个合适#服务业#
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李老师,去年10-12月份三个月的制造费用-电费都是按照预缴金额计提结转的,多结转了两千多元,今年1月份的电费就是用这两千多元缴纳的,之前并没有设置预付款这个科目,今年我设置了预付款这个科目但是现在预付款这个科目是贷方余额,就是因为去年多结转的两千多导致的,我应该怎么调整,可以直接做借制造费用-电费 红字 借预付款 吗?是内账#工业制造#
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请问一般纳税人销售库存商品结转成本是销售多少就结转多少是吗?例如说我卖出去的商品总价1000元,卖出去10个,一个100元,买进来的是10个800元,一个80元,结转成本是结转800元是吗?#商业#
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你好,老师,想请问老师下:我们公司之前收到水电费单子上的金额是对方未告知是含税价,款项未付,我们计提账的时候直接做的借:管理费用-水电费,贷:其他应付款-XX,后面付了款后,对方开来的发票是专票,我们按照正常做应该是借:其他应付款,借:应交税费-应交增值税,贷:银行存款。这种情况下就会存在其他应付款有差异,像这种我们应该怎么做分录呢?#工业制造#
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