正在加载...公司以前年度成本票有些问题现在需要补交企业所得税和滞纳金,会计分录应该怎样做呢#房地产#
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一般纳税人,企业会计准则,客户15号给我们下采购订单,数量4000,含税单价0.175,价税合计700元,合同结款方式是,现结,没有账期,客户当天给我们支付了货款。我们当天给供应商下采购,含税单价0.165,价税合计660元,合同结款方式也是现结,当天给供应商支付了货款,20号货才到仓库。收到货给客户出货,月底30号才给客户开专票,不含税金额619.47,税额80.53价税合计700,本月月底30号供应商才给我们开专票,不含税金额584.07,税额75.93,价税合计660分录怎么做呢#商业#
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我想问一下公立学校年底需要做结转吗?那么如果年底需要做结转结转的分录又该怎么做?公立学校的收入大多是在开学期间向同学收取的午餐费营养费。从同学那里收取的午餐费营养费又支付给了学校食堂商家。麻烦可以给我说一下公立学校做结转的分录怎么做吗?#其他行业#
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在负债表中,银行承兑票据和商业汇票的计量额度,是贴现前的数字还是贴现后的数字?#商业#
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