正在加载...老师好,合同约定我们收取客户20万的技术使用费作为保证金,时间为两年。两年内客户使用按300元/次结算,可以在保证金中抵扣。收到20万保证金是做预收账款还是其他应付款?假如客户三个月才使用200次就是6万元,我在第三个月才确认收入吗?然后开6万的发票给客户,再冲抵这个保证金的钱。因为是设备所以固定资产折旧每月还是入成本,收入就为0,直到第三个月使用完才确认收入。老师我的思路对吗?#商业#
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我们要向甲方交保证金,然后一年之后就给我们退到账上来了,这样一借一贷就扯平了。但是有一个项目,我们当时是用现金交的质保金(不是我们公司的现金),现在甲方给我们退到公帐上了,怎么做账?只针对这一笔退钱的分录#建筑工程#
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