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答疑老师:甘老师
采购 借:固定资产 dai:银行存款 计提折旧 借:主营业务成本等 dai:累计折旧 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:厚积薄发
是不是dai款的主体是其他单位呀 查看全部回复
答疑老师:石老师
可以直接计入管理费用 查看全部回复
答疑老师:小黑
可以 查看全部回复
答疑老师:若鱼老师
是供应商进行改装后销售给公司是吗? 查看全部回复
答疑老师:小福老师
可以的哈 只要是真实发生的业务就是可以用的 查看全部回复
答疑老师:andy老师
dai:应交税费——应交增值税(进项税额) 应交税费-预缴增值税 应交税费——未交增值税(缴纳增值税在dai方,留抵在借方) 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
是工资一次付一年的吗还是借款 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
但是没补固定资产卡片,可以补的 查看全部回复
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金额小的可以直接计入费用 金额大的可以通过待摊费用 查看全部回复
答疑老师:高老师
如果销售收入收到款借方现金或银行存款;如果没收到款借方应收帐款,以后收到款时冲应收帐款 查看全部回复
答疑老师:绾绾
就是把本年利润转入利润分配-未分配利润 查看全部回复
答疑老师:venus老师
就把在建工程记入dai方,借方是什么就记入那个科目,比如固定资产。银行存款 查看全部回复
答疑老师:Karina老师
你好 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
直接把发票附在凭证后面 查看全部回复
答疑老师:燕子老师
把10月份忘记抵扣的那一张发票当错账处理,11月份做一个红冲凭证,然后再按照发票做一张正确的蓝字凭证就好了 查看全部回复
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答疑老师:patience
发票开的是法人的名字抬头么 查看全部回复
可以计入主营业务成本 查看全部回复
答疑老师:wam
建议在年底12月31日前归还 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
计入营业外支出 查看全部回复
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