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答疑老师:Annina老师
借银行存款-老板 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:李凤
利申请费会计入无形资产、管理费用等科目: 1、如果形成了一个专内利。那么计入无形资产 借:无形资产 dai:银行存款 2、如果没有形成企业的一个专利,那么可以直接进管理费用。 借:管理费用 dai:银行存款或库存现金 3、如果是为企业研发某个科研项目而申请的专利费用,可做到研发支出科目,最后结转到管理费用科目。 借:研发支出 dai:库存现金或银行存款 借:管理费用-研发支出 dai:研发支出 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
发放的凭证附件张数1(就是回单,如果还有单位审批单的话,附件就是2) 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
如果账务是真实的,账务处理没问题的话,一般是没风险的 查看全部回复
答疑老师:patience
可以按收据入账,但是没发票不能税前扣除 查看全部回复
答疑老师:甘老师
4月1日起,小规模纳税人原3%征收率的项目凯普通发票免增值税,如果放弃免税,开具专用发票,则按照3%征收率计算缴税。 查看全部回复
借 应交税费-应交增值税进项 dai银行存款 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
可以的,金额不大直接计入当期费用, 查看全部回复
答疑老师:曹老师CPA
借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
答疑老师:孙老师
借应付职工薪酬,dai银行存款 查看全部回复
答疑老师:大宁老师
就是这笔钱只是从账上过一遍,其实并没有跟这笔钱相关的业务是嘛 查看全部回复
答疑老师:谭老师
审查意见那可以签一个 查看全部回复
那当时挂的应收票据呢? 查看全部回复
你21年摊销了费用的,汇算清缴前收到发票都可以在21年扣除 查看全部回复
可以计入合同履约成本或主营业务成本 查看全部回复
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答疑老师:wam
借:应付职工薪酬 dai:主营业务收入 200*425/1.13 应交税费-增值税销项 200*425/1.13*13% 借:税金及附加 200*425/1.13*5% dai:应交税费-消费税 200*425/1.13*5% 查看全部回复
答疑老师:高老师
按类分,比如废电脑拆解出几个拆解物,废复印机拆解出几个拆解物,计算出所有的拆解物累计和与实际拆解物可能有误差,这个误差所有的大类 查看全部回复
答疑老师:厚积薄发
什么原因造成的呢 查看全部回复
那内帐就不用管了呀 查看全部回复
虚增费用风险大 查看全部回复
公众号:会计宝
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