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答疑老师:Annina老师
金税四期时代,建议合规操作一套账 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:小妮老师
建议按照业务实际发生时间账务处理 查看全部回复
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答疑老师:清岚
你们公司收到的是吗、 查看全部回复
答疑老师:许老师
单看这个分录是错误的 查看全部回复
答疑老师:夏老师
借营业外支出。dai银行存款。 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
他就是一级科目 查看全部回复
答疑老师:谭老师
2月份没有收入? 查看全部回复
借生产成本,dai制造费用 查看全部回复
答疑老师:Icy 何
开收购发票 查看全部回复
欠款多,做好应收账款催收工作 查看全部回复
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计提工资、社保 借:生产成本/制造费用/管理费用/销售费用/工程施工/合同履约成本等 140000 dai:应付职工薪酬-工资 100000 应付职工薪酬-社保40000(单位缴纳部分) 发工资代扣个税、个人社保(也可以说是计提社保) 借:应付职工薪酬-工资 100000 dai:银行存款(实发部分)85000 其他应付款-社保(个人部分)10000 应交税费-个人所得税(代扣代缴)5000 缴纳社保: 借:应付职工薪酬-社保 40000 其他应付款-社保 10000 dai:银行存款50000 缴纳个税: 借:应交税费-个人所得税 5000 dai:银行存款 5000 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
查清楚不一致的原因再做账务处理 查看全部回复
答疑老师:颜老师
能具体说下白票吗 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
算收入,固定资产清理的收入是在营业外收入的 查看全部回复
是经常性的业务吗? 查看全部回复
如果电子发票抬头不是你们公司,可以凭收据和电子发票入账,但是不得税前扣除。建议叫物业给你们开具电费发票 查看全部回复
账面不需要处理,所得税汇算清缴调整的就是按照会计准则计算和税法的差异 查看全部回复
答疑老师:绾绾
最好还是谁借款就还给谁 查看全部回复
将以前年度损益调整结转到末分配利润 查看全部回复
答疑老师:而已老师
营业外收入 查看全部回复
公众号:会计宝
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