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答疑老师:归朝杰
可以结转到未交增值税负数 也可以不结转,根据你们自己的需要和要求!没有特别规定的 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:税务师晓雨
那以当月销售的模具为收入,然后对应的成本归集下,直接从生产成本结转到主营业务成本中 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
你单位是投资别的企业还是别人投资你 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
需要确认收入 查看全部回复
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答疑老师:wam
净资产=资 产-负债,那这个来改,还会相应调整其他的资产、负债项目的,并不是单纯的这一行 查看全部回复
答疑老师:孙老师
开了红字发票,销售方要根据红字发票的记账联,做与原来分录一致的负数或红字分录进行冲减。 借:银行存款/应收账款 负数或红字 dai:主营业务收入 负数或红字 dai:应交税费--应交增值税(销项税额) 负数或红字 购货方应该做进项税额转出 借:原材料/库存商品 负数或红字 借:应交税费--应交增值税--进项税额转出 负数或红字 dai:应付账款 负数或红字 查看全部回复
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答疑老师:高老师
你好,用于销售部门与销售商品有关或用于企业形象宣传、产品推广计入销售费用,其他计入管理费用 查看全部回复
您好,在固定资产模块中有计提折旧 查看全部回复
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做非全日制用工处理,申报个税,发工资 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
您好,如果是亏损的,附表填0保存 查看全部回复
答疑老师:为主筹谋
你公司代其他公司支付货款吗? 查看全部回复
你启用账套的时间是什么时候 查看全部回复
答疑老师:小黑
一个季度结转一次就可以 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
同学你好 暂收暂付不需要作预算分录。 收回来时,借银行存款 dai其他应收款 查看全部回复
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需要抵减当期申报表减免表里面选择税控盘服务项目填进去就可以 查看全部回复
答疑老师:木言
收汇、结汇的会计分录 收汇分录: 借:银行存款——待核查户 dai:应收账款——应收外汇款 结汇分录: 借:银行存款——人民币(转出的外币×银行买入价) 财务费用——汇兑损益(差额计入) dai:银行存款——外币(转出的外币×银行中间价) 查看全部回复
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出库单和入库单是需要当做原始单据放到记账凭证里的。 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
你好,一般没跨年是可以直接入账的 查看全部回复
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做费用 查看全部回复
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这个很难计算的那么准确的,按照一共卤制多少斤货物去分摊,每斤货物的调料成本就好了。以后新增的都是新加的材料去分摊,时间久了,你的平均成本就接近实际成本了 查看全部回复
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公众号:会计宝
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