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答疑老师:许老师
是的 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:杨老师
你们dai款的时候,dai款到账怎么做的? 查看全部回复
老师建议对公支付 查看全部回复
答疑老师:木言
按会计制度要做税会差异的,但是好多企业都直接全额提折旧,这样的话就不存在税会差异了 查看全部回复
答疑老师:石老师
月底增值税可以不用做结转。 保留在销项税、进项税、已交税费等三级科目明细下 查看全部回复
你好,如果用于销售 是需要的 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
公司是一般纳税人么 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
借,银行存款 dai,营业外收入 查看全部回复
答疑老师:andy老师
销售 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
计提时一般借管理费用 dai应付账款或者其他应付款 付款时候 借其他应付款dai银行存款,发票在付款的时候需要取得 查看全部回复
答疑老师:高老师
是什么费用?3月计提了吗 查看全部回复
答疑老师:小小
可以在系统里增加一项低值易耗品的一级科目 查看全部回复
答疑老师:厚积薄发
这个分录没问题 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
补计提就可以 查看全部回复
答疑老师:绾绾
营业外支出 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
车船税计入到税金及附加就行了 查看全部回复
答疑老师:而已老师
做到管理费用里面 查看全部回复
借:主营业务成本 dai:银行存款等 查看全部回复
原则上需要做 查看全部回复
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答疑老师:清岚
直接转入转出的是不涉及损益类的科目是吗、 查看全部回复
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