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公司支付电费,因没过户,不能开具发票,后期也不能补发票,这项业务应该怎么处理?#工业制造#
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老师请问下,我现在做8到9月社保,它实际扣款跟我计提的有出入,现在单位部分我多计提了要冲销,个人部分我要补计提,这样子我能直接做一个分录里吗?还是负数冲销跟计提要分开做?#商业#
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美元结汇的分录怎么做#工业制造#
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老师,我公司有一固定资产,原值96000元,已折旧42000元,本次维修改建支出95000元,老师请问我是记入固定资产继续折旧还是原值减去折旧加上本次改建金额来折旧呢?谢谢!#商业#
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公司业务员每个月都需要预支业务招待费需要怎么处理做账呢#其他行业#
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已经投入使用的厂房但还未办理竣工结算,怎么计提折旧#其他行业#
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