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老师,我们公司做办公设备租赁的,我们现在是把我们之前的资产卖给和我们合作的商户,商户给我们支付采购款,然后现在又新来了一个商户,买了一部分第一个商户从我们公司买的设备,但是不是他们之间直接付采购款,而是新商户把这部分采购款先付给我们,然后我们再把这部分采购款退给第一个商户;我现在做的账务处理是卖给第一个商户收回的采购款我做收入结转成本,然后收到新商户的采购款我也确认收入结转成本,然后我们退给第一个商户的采购款我冲收入,那我还需要冲这部分成本吗?#房地产#
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请问企业收到政府发放给员工的租房补贴,同工资一起发放给员工,那么在工资表要怎么提现出来这一笔租房补贴呢?正常收到补贴借银行存款,贷其他应付;发放的时候再冲其他应付,但是我要放在工资表里一起发放的话这个分录要怎么去做呢?计提工资的时候肯定全都按应发去计提了,那发放又该怎么冲减其他应付呢?#商业#
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我们是第三方施工方 例如: 我们开发票给 一建公司 钱不打到我们公司,钱是直接转到总包公司,总包公司直接帮代发农民工工资,(金额和发票金额相等) 是涉及到工程施工和工程结算 这两个科目吗#其他行业#
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