正在加载...请问我们是旅游运输公司,每个月都有车辆需要买车险,之前财务记账都是借:待摊费用 贷:预付账款或者银行存款,然后我看只有四月份结转了一次费用到管理费里面,而且还是整数,不知道这笔账务应该如何处理呢#其他行业#
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我想问一下 1月初开票出去,做了暂估,分录是:借 管理费用-暂估 贷:其他应付款 暂估 金额是10000元,现在我又管理票 但是没有10000元, 我该怎么去冲这笔暂估呢#商业#
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文旅地产的筹办期是哪个期间,哪些费用可以进开办费呢#房地产#
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您好,我们母公司是境外公司,他们那边的员工来我们这里出差,我们帮助支付了在国内的住宿费和交通费,现在向境外公司开具了发票要收取这部分钱,请问我们根据这张发票是需要入账在收入里还是冲减费用呢?#工业制造#
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老师,查账的时候发现一笔这样的账,去年7月购入一批材料,有发票同时原材料也入库,经验收之后,发现原材料做工有些问题,所以后面附上了对供应商465元罚款盖章合同。我理解的这个应该属于折扣吧,或者退货?这个怎么做账呢#其他行业#
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老师 应付暂估款是不含税价 采购应付款是含税价 对吗好#房地产#
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