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答疑老师:Harry老师
你好,可以入管理费用办公费 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:许老师
需要的 查看全部回复
答疑老师:席俊义
就是你们开票开了12308,但是实际收到12300是嘛 查看全部回复
可以的 查看全部回复
你好,增值税不需要计提。 查看全部回复
答疑老师:木言
固定资产的中的厂房,办公楼与房产税有关、无形资产中的土地使用权与土地使用权有关,应付职工薪酬与个人所得税有关,主营业务收入、其他业务收入与增值税有关,收入类、成本费用类与企业所得税有关 查看全部回复
答疑老师:夏老师
事业单位会计是各类事业单位对其预算资金以及经营收支过程和结果进行全面、系统、连续地核算和监督的专业会计 查看全部回复
答疑老师:易老师
不是车辆贸易公司的话借固定资产借应交税费应交增值税进项dai银行存款 查看全部回复
答疑老师:小小
计提时候,借:管理费用/销售费用/生产成本/制造费用,dai:应付职工薪酬--社保公积金 查看全部回复
答疑老师:李可可
之前停车场是怎么入账的 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
您好,运费记入到销售费用-运费就成 查看全部回复
答疑老师:patience
建议分期,如果一次性计入当期了,不跨年还好,如果跨年了需要纳税调整。《企业所得税法实施条例》第九条规定,企业应纳税所得额的计算,以权责发生制为原则,属于当期的收入和费用,不论款项是否收付,均作为当期的收入和费用;不属于当期的收入和费用,即使款项已经在当期收付,均不作为当期的收入和费用。本条例和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。 查看全部回复
货款3000元,借 其他应收款 3000 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税。 股东转入货款2500元,借 银行存款 2500 dai 其他应收款2500 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
你好,具体问题是什么 查看全部回复
答疑老师:wam
可以作为辅助的资料,购置的一般凭进口缴款书、合同、付款、境外开具的发票等入账 查看全部回复
计提工资 借管理费用-工资等9754.60 dai应付职工薪酬-工资9754.60 发放工资 借 应付职工薪酬 -工资9754.60 dai其他应收款-个人社保1754.6 银行存款等8000 查看全部回复
答疑老师:清岚
公司转给个人,当做借款,个人采购之后凭票报销 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
取得什么发票,收到的是什么款项 查看全部回复
可以 查看全部回复
公司收到客户退款? 查看全部回复
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