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对方开的发票 分录 是贷应付 借成本 进项税吗#其他行业#
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早晨,老师。我7月中要出6月的财务报表,但未有6月工资,我现在先(5月实发工资)预提了6月工资,6月预提的工资也分摊至6月各生产订单,但是7月底实发6月工资的时候会存在计提与实际之间的差异,6月也结账了,那这个差异金额需要再调整6月的成本吗?还是把差异直接算到7月工资里面?#其他行业#
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7号公司维修电脑的费用,员工自己垫付了,15号然后自己报销,这种分录怎么写呢#建筑工程#
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购买税控盘,可以全额抵扣的,这个分录咋做啊#其他行业#
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老师我想咨询你点儿,我公司是建筑公司,然后挂靠资质没下来,挂靠一个公司就是干点儿活儿,然后这个款到了,应该打到那个,我们挂靠那个公司了,那该怎么样,那款打到我们公司,这个该怎么办呢?#其他行业#
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