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答疑老师:甘老师
借:银行存款22600 dai:其他业务收入20000 应交税费应交增值税销项税额2600 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:杨老师
管理费用不属于成本呀 查看全部回复
合同履约成本-工程施工-监理费 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
可以到月末一次结转 查看全部回复
答疑老师:秦枫老师
同学你好 需要红冲之前的暂估的金额 在按照正确的发票金额入账 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
不可以 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
这个需要跟公司实际情况设置的 查看全部回复
可以等到年底时一次性结转,借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 dai 应交税费-应交增值税进项,借 应交税费-应交增值税销项 dai 应交税费-应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
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小规模纳税人按开票的税额记应交税费应交增值税 查看全部回复
答疑老师:小妮老师
借:管理费用等 dai:库存现金等 查看全部回复
答疑老师:andy老师
你们如果是招商银行收到款,录入明细的时候借:银行存款-招商银行 查看全部回复
答疑老师:小小
原来的增值税征收范围主要是指销售货物,劳务修理修配 查看全部回复
答疑老师:patience
借管理费用 dai库存现金等 查看全部回复
生产附属品时 借:生产成本 dai:原材料 工资 制造费用 入库时 借 :库存商品——附属产品 dai:生产成本 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
您好,就是给员工转账是吗? 查看全部回复
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答疑老师:小米
如果确实没有发生应税行为,当然可以零申报 查看全部回复
需要做 查看全部回复
什么余额不一致 查看全部回复
看最左边的大写数字 查看全部回复
答疑老师:许老师
可以填在纳税调整表其他里面 查看全部回复
公众号:会计宝
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