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答疑老师:许老师
可以先暂估,也可以等发票到了再做账 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:杨老师
法院应该给你们开发票,根据发票入费用 查看全部回复
长期应付款-融资租赁款 查看全部回复
答疑老师:厚积薄发
水电费,折旧,工资薪金社保, 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
没有成本只能多交税, 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
属于公司经营相关的真实费用可以 查看全部回复
签采购合同,送货单入账 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
借银行存款 dai固定资产清理 应交税费应交增值税销项税额 借固定资产清理 累计折旧 dai固定资产 最后把固定资产清理的余额转到营业外收入或者是营业外支出里面 查看全部回复
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答疑老师:林宝辉
你好,把2024年暂估的会计分录冲销,再按照收到的发票做账就成 在2025年冲销之前暂估的会计分录再按照发票做账就行 查看全部回复
所得税加计扣除不用算,有个研发费加计扣除表,填那个表就直接汇到总表了 查看全部回复
答疑老师:甘老师
按实际情况取得发票,不是很建议去找票,不然虚开发票涉及金额比较大的,风险太大 查看全部回复
答疑老师:patience
只要正常的入收入交税,没问题的 查看全部回复
答疑老师:孙老师
看看是哪个月形成的,红冲一下 查看全部回复
运费计入所购入辅料的成本 查看全部回复
答疑老师:大宁老师
年终具体看谁欠谁的,进行调整 查看全部回复
答疑老师:李可可
根据负数发票入账 查看全部回复
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答疑老师:杨老师.
是合同纠纷赔偿,不是土地占用赔偿? 查看全部回复
答疑老师:小妮老师
账务上调整到去年 查看全部回复
计提工资:借:管理费用--工资(或者其他费用成本) 管理费用--社保费 dai:应付职工薪酬--工资(公司承担) 应付职工薪酬--社保费(含个人承担和个税) 缴纳社保时:借:应付职工薪酬--社保费 其他应付款--扣个人社保 dai:银行存款 发放工资时:借:应付职工薪酬--工资 dai:银行存款 其他应付款--扣个人社保 应交税费-应交个人所得税 交个税 借:应交税费-应交个人所得税 dai:银行存款 查看全部回复
可以开 查看全部回复
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