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答疑老师:Annina老师
不要钱 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:安叔老师
可能在账务登记错误或者是数据填写错误,先看账务的试算平衡表是否平衡 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
进项税的10%填 查看全部回复
答疑老师:高老师
红冲6月错误凭证,再按正确的做凭证 查看全部回复
答疑老师:patience
为什么纳税调增,补税了么 查看全部回复
答疑老师:小小
正常是价值大于5000元,可以单独使用且使用年限在一年以上的为固定资产 查看全部回复
答疑老师:绾绾
有交企业所得税就需要 查看全部回复
付款时计入往来科目 借:预付帐款等 dai:银行存款 收到发票后冲往来科目 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
借 管理费用/销售费用-业务招待费 查看全部回复
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答疑老师:厚积薄发
你们是建筑企业吗? 查看全部回复
答疑老师:杨老师
法人换了,不影响公司开票 查看全部回复
是小企业会计准则么 查看全部回复
如果是小企业会计准则,冲销往年暂估成本,一般是把原暂估分录冲销掉,然后再按照发票重新入账 查看全部回复
是企业所得税? 查看全部回复
答疑老师:许老师
刚建账的话初始余额都为零,建完账之后把这些业务补计 查看全部回复
答疑老师:andy老师
当时怎么没有入账 查看全部回复
答疑老师:甘老师
借:主营业务成本30000 dai:银行存款15000 应付账款15000 借:应付账款15000 dai:银行存款15000 查看全部回复
多计提的金额红冲就好 查看全部回复
普票可以入账抵减企业所得税 查看全部回复
答疑老师:孙老师
企业购入工程物资时的会计分录为: 借:工程物资, 应交税费—应交增值税—进项税额, dai:银行存款。 企业实际领用工程物资时会计分录为: 借:在建工程。 dai:工程物资。 查看全部回复
公众号:会计宝
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