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答疑老师:许老师
刚建账的话初始余额都为零,建完账之后把这些业务补计 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:甘老师
结转收入成本 借:应收账款 dai:工程结算 借:主营业务成本 合同履约成本-工程施工-合同毛利 dai:主营业务收入 工程完工,工程施工和工程结算科目对冲。 查看全部回复
借:主营业务成本30000 dai:银行存款15000 应付账款15000 借:应付账款15000 dai:银行存款15000 查看全部回复
答疑老师:高老师
多计提的金额红冲就好 查看全部回复
答疑老师:patience
普票可以入账抵减企业所得税 查看全部回复
答疑老师:孙老师
企业购入工程物资时的会计分录为: 借:工程物资, 应交税费—应交增值税—进项税额, dai:银行存款。 企业实际领用工程物资时会计分录为: 借:在建工程。 dai:工程物资。 查看全部回复
答疑老师:杨老师
根据原始凭证的业务性质和金额确定凭证分录和金额 查看全部回复
①跨年可以继续开票的。②公司正常业务收到的发票都能报销 查看全部回复
答疑老师:小小
借:银行存款 dai:应交税费-应交增值税(进项转出) 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
借低值易耗品,dai应付账款 查看全部回复
答疑老师:微尘
5万的进店费后续会归还吗 查看全部回复
答疑老师:若鱼老师
提取现金,借库存现金72920,dai银行存款72920。计提工资,借管理费用8330,生产成本62100,制造费用2490,dai应付职工薪酬72920,发放工资,借应付职工薪酬72920,dai库存现金72920 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
借管理费用-汽车费用 dai库存现金 查看全部回复
答疑老师:燕子老师
借:管理费用—个人所得税,dai:应交税费—应交个人所得税, 缴纳时借:应交税费—应交个人所得税,dai:银行存款。 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
如果没有认证没有记账的话,不做处理,把原来的发票退回去,根据重新开具的发票正常记账就好了 查看全部回复
借银行存款2600 dai库存现金2600 查看全部回复
其他应付款借方余额,需要调整到其他应收款,相当于支付的款项支付多了 查看全部回复
答疑老师:小妮老师
你们是税务申报还是内部申报? 查看全部回复
签订劳动合同作为公司员工 查看全部回复
借:银行存款 dai:应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
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