登录/注册
答疑老师:安叔老师
如果挂其他应收款,可能之前用过该科目 查看全部回复
问答已结束!
浏览:4728 0赞 0评论 收藏
答疑老师:秦枫老师
借:管理费用4000 dai:应付职工薪酬4000 借:应付职工薪酬4000 dai:银行存款3434.20 其他应收款个人社保 565.80 查看全部回复
答疑老师:甘老师
质量保证金 借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
答疑老师:Yan
能再描述一下吗 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
这个可以把进项税额和销项税额结转一下,当然不做处理也没啥问题 查看全部回复
答疑老师:高老师
对 查看全部回复
您好,如果当年没有计提的话,借利润分配未分配利润 dai应交税费应交个人所得税缴纳,借应交税费应交个人所得税 dai银行存款 查看全部回复
浏览:4727 0赞 0评论 收藏
答疑老师:李可可
为什么付款,是发生了业务往来么,业务完成了么 查看全部回复
答疑老师:andy老师
借:资产处置费用 dai:固定资产 累计折旧 查看全部回复
答疑老师:patience
是的 查看全部回复
正常结转就可以了,按暂估数结转 查看全部回复
答疑老师:清岚
无偿过户吗? 查看全部回复
收入未开票,达到确认条件的也需要确认收入 查看全部回复
答疑老师:杨老师
借:实收资本(49那个)dai:实收资本(51那个) 查看全部回复
借:应交税金 dai:其他应付款 查看全部回复
答疑老师:小小
发票开给哪里? 查看全部回复
如果有发票是可以的 查看全部回复
答疑老师:刘老师
货到冲预付 查看全部回复
对,全部记入费用 查看全部回复
物业11-1月,如果金额较小的话可以一次性计入费用;如果金额较大的话按月分摊计入费用 查看全部回复
浏览:4726 0赞 0评论 收藏
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载