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答疑老师:李伟老师
要先找原因 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:杨老师
正常是要做增值税的,月底不足10万讲减免的增值税转到营业外收入 查看全部回复
答疑老师:清岚
按照原分录红冲 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
可以 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
借 应交税费-应交增值税进项 dai 应交税费-待认证进项税额 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
招待费 查看全部回复
公司发生了与某项合同直接相关的成本,但是暂时未达到成本确认的时点的时候,用合同履约成本 查看全部回复
答疑老师:阿米果
计提时: 借:管理费用/营销费用 应交税费-应交增值税(进项税额) dai:应付账款 支付时: 借:应付账款 dai:银行存款 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
没有发票,正常入账,只是这些费用不能在所得税前扣除 查看全部回复
答疑老师:甘老师
建议放到销售费用 查看全部回复
答疑老师:patience
设备收到没 查看全部回复
答疑老师:wam
进账税? 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
一般不需要 查看全部回复
答疑老师:许老师
基本没什么影响 查看全部回复
答疑老师:小小
如果总体金额高,可以做摊销 查看全部回复
将相关款项在当年发生时直接计入相关费用,如果在次年5月31日前收到发票,可直接在当年企业所得税汇算清缴时予以扣除。 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
就是用其他应付款转为实收资本,这种情况可以让老板这个说明自愿将这些钱转到实收资本里面就行 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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