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我们是付款方,支付了一笔咨询服务费,对方给我们开了专用发票,怎样账务处理。#建筑工程#
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公司里面坏掉的固定资产,我们要做固定资产清理是吗?那有一些可能价值很低了。一样做了把固定资产转到固定资产清理是吗?那正常的不是有折旧折了多少,然后固定资产扣除折旧再转到固定资产清理,看是赚了还是赔了。还是怎么说?我忘记了那个分录,我记得我先前学过。#工业制造#
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老师,您好。收到医疗保障事物中心拨付的员工生育津贴款项,做的账务是,借:银行存款 贷:其他应收款(XX部门,XX员工) 。现在把这笔生育津贴转给员工本人,应该做什么账务呢?#工业制造#
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我公司为新建公司,我公司的办公楼承包给一家单位施工,在建造过程中发生费用和支付给承包计入资产的在建工程科目,请问像这种情况,在建工程科目怎么设置二级三级科目比较合理,想要了解最细节的问题#建筑工程#
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