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答疑老师:王苗苗老师
是事业单位么 查看全部回复
问答已结束!
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可以 查看全部回复
答疑老师:杨老师
麻烦再描述一下问题? 查看全部回复
答疑老师:Yan
是因为折扣吗 查看全部回复
期末结存什么数据呢 查看全部回复
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答疑老师:杨老师.
借:银行存款 1000 管理费用(平台服务费)/财务费用(提现手续费)300 dai:主营业务收入 应交税费 查看全部回复
借:管理费用dai:应付账款 查看全部回复
答疑老师:甘老师
借:应收账款62513 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额(不确定是运输费还是销售商品收入的税率) 借:主营业务成本/销售费用64 dai:其他应付款-普玲玲64 查看全部回复
答疑老师:木言
对方要求打到非对公账户或者第三人账户时 查看全部回复
答疑老师:venus老师
一般就是财务软件的数据 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
不是这样做的 查看全部回复
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转账时,借 应付账款等 dai 银行存款。退回时,借 银行存款 dai 应付账款等 查看全部回复
答疑老师:税务师晓雨
只是移用吗? 查看全部回复
答疑老师:patience
a从b那里下单,b直接发给a的客户,a付b货款钱不是正常的销售业务么 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
固定资产哪里记账错误呢 查看全部回复
是一般纳税人还是小规模纳税人 查看全部回复
后期会退还么 查看全部回复
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收到进项税额发票记应交税费应交增值税进项税额,月末结转就行 查看全部回复
答疑老师:高老师
大写贰分 查看全部回复
答疑老师:andy老师
什么单据 查看全部回复
公众号:会计宝
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