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答疑老师:云峰老师
你好同学,是费用还是收入,同学可以把事情的来龙去脉描述的更详细一些不 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:杨老师.
理论上是可以开的 查看全部回复
答疑老师:patience
进项税额转出期末是需要结转的,可以先结转到应交税费-应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
问的太笼统了 查看全部回复
答疑老师:杨老师
新增卡片的时候不需要 查看全部回复
答疑老师:清岚
借利润分配dai应付股利 查看全部回复
答疑老师:甘老师
后面会来发票吗 查看全部回复
只要把往来之间的关系理清楚,没问题的,员工委托第三人转回公司可以写个委托说明。 查看全部回复
借:银行存款300 dai:其他业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
答疑老师:wam
借:银行存款 dai:预收账款 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
押金后期会退还么 查看全部回复
4月份开始摊销 查看全部回复
可以参考这样处理 查看全部回复
答疑老师:高老师
是什么原因非要借出?据实解释就好 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
一般有个退休申请表,社保局网站里有,该人员的一些信息 查看全部回复
预付账款-待摊费用 查看全部回复
计提单位承担部分 借:管理费用等 dai:应付职工薪酬 查看全部回复
账务处理都差不多 查看全部回复
答疑老师:李可可
降价5600元含税会开负数发票吗 查看全部回复
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这个款项是收入么 查看全部回复
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