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答疑老师:高老师
借管理费用等 dai现金等 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:甘老师
借:管理费用-其他 查看全部回复
答疑老师:许老师
你之前分录怎么做的,原路红字冲销 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
是分红么 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
你好,就是摊销的费用,放在预付账款里面继续摊销就成了 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
领料不存在预估,根据实际领用入账 查看全部回复
答疑老师:云峰老师
你好同学 增值税申报 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)82568.81 dai应交税费—未交增值税82568.81 查看全部回复
答疑老师:patience
需要交企业所得税,企业所得税=(430000-100800)*25%*20%=16,460 查看全部回复
账套是中途建账么 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
可以 查看全部回复
预缴的时候没有税务局没给完税证明吗? 查看全部回复
借:管理费用-电费 借:进项税额 dai:应付账款或银行存款等 查看全部回复
账上计入什么科目呢 查看全部回复
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答疑老师:李凤
就直接把钱退回到公司: 借:银行存款 dai:其他应付款-股东垫付押金(出个情况说明?股东私人付款截图一起付在说明后面) 还款: 借:其他应付款-股东垫付押金 查看全部回复
答疑老师:杨老师.
借:长期待摊费用 dai:银行存款 按月摊销进管理费用就行 查看全部回复
答疑老师:西贝老师
同学你好,发生固定资产清理费用分录 借:固定资产清理 dai:银行存款 查看全部回复
属于当期的费用,可以做财务费用 查看全部回复
事业单位账务分为预算会计和财务会计 查看全部回复
招待费可以正常从公司账户支出 查看全部回复
答疑老师:李伟老师
真实的业务合规 查看全部回复
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