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答疑老师:tammy老师
这个不是缴纳增值税的分录 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:Yan
一般纳税人还是小规模纳税人? 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
确认收入的时候挂在往来款,付款的时候再冲平了就成了 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
你好同学 房屋给我们,还是我们要再卖给其他企业? 查看全部回复
答疑老师:李可可
代缴过个税后就在账上挂着,后期发放工资时再补扣回 查看全部回复
答疑老师:patience
是法人借给公司么 查看全部回复
答疑老师:西贝老师
同学你好,拆除部分用拆除原值-拆除部分折旧然后再把更新部分的原值加进去,然后正常折旧就可以了 查看全部回复
答疑老师:颜老师
哪一类的? 查看全部回复
答疑老师:甘老师
建议是理清楚,登记截止到交接的那天 查看全部回复
您好,记入到材料费不合适 查看全部回复
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答疑老师:李凤
你们公司执行的什么会计准则呢 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
就计入工资 查看全部回复
借 应付利息 dai银行存款 查看全部回复
付款时是借往来dai银行存款,收到退回多付的货款是借银行dai往来 查看全部回复
答疑老师:曹老师CPA
对应的什么科目红冲了就行 查看全部回复
答疑老师:孙老师
是的同学,在5月份账上做收入,纳税申报的时候做未开票收入进行申报 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
计提工资计入应付职工薪酬科目,等实际发放时代扣代缴个税 查看全部回复
答疑老师:高老师
如果开错了,跨月红冲 查看全部回复
公司实际收到注册资本才入账 查看全部回复
那就报不了账 查看全部回复
公众号:会计宝
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