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答疑老师:哈哈老师
4.?收到款项时(原分录正确): 借:银行存款 300 dai:财政拨款收入 300 5.?确定需上缴总工会时: 借:业务活动费用 300 dai:其他应付款 - 总工会 300 6.?实际缴款时: 借:其他应付款 - 总工会 300 dai:银行存款 300 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:安叔老师
可以计入借在建工程-监理费 dai应付账款 后期每次付款 借应付账款 dai银行存款 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
意思是公司直接跟上级供应商交易的 查看全部回复
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答疑老师:许老师
作为无票收入处理 查看全部回复
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答疑老师:微尘
你们具体是什么业务 查看全部回复
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答疑老师:清岚
是客户每次来每次支付是吗? 查看全部回复
答疑老师:杨老师.
金额大的话借:长期待摊费用dai:银行存款 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
借:管理费用/销售费用/主营业务成本等 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 应交税费-应交个人所得税 查看全部回复
答疑老师:COCO老师
你说的摊销额,是利息的摊销? 查看全部回复
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全是暂估的 查看全部回复
答疑老师:颜老师
出口,零税率吧 查看全部回复
是的 查看全部回复
意思就是这个业务到现在还没有完成 查看全部回复
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答疑老师:曹老师CPA
正常的记账就行,开没开发票都得计收入并报税 查看全部回复
管理费用-办公费或者其他或者认证专利费,看你们哪个贴合 查看全部回复
未做销项?上期按照不含税金额确认了收入? 查看全部回复
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从厂家购进的库存商品,实际货到了么,如果货到了,需要入账库存商品的 查看全部回复
对方供应商停止经营不给开票了 查看全部回复
答疑老师:李可可
在24年年末一起结转结平可以的 查看全部回复
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到发票直接 借:应付账款-暂估 dai:预付账款就可以 查看全部回复
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