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答疑老师:安叔老师
固定资产达到预定可以使用状态即可计入固定资产 如果之前预付款计入预付账款借预付账款22.6 dai银行存款22.6 借预付账款207 dai银行存款207 ,固定资产按照合同金额入账 不考虑 税费 借固定资产328 dai应付账款98.4 dai预付账款229.6 后续发票到了附在入账凭证后面即可 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:李可可
可以的,相当于报销款老板垫付了 查看全部回复
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答疑老师:高老师
只是合同,有业务发生吗 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
借以前年度损益调整 dai应交税费应交企业所得税 借利润分配-未分配利润 dai以前年度损益调整 查看全部回复
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答疑老师:杨老师.
天弘1200万都做长期股权投资 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
子公司的账务处理吗 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
这个待摊支出是需要分摊到几个固定资产上吗 查看全部回复
是所有的费用挂在其他应付款-老板,还是老板的费用挂在其他应付款-老板 查看全部回复
您好,可以暂估入账,只是发票还没到,可以开始摊销 查看全部回复
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答疑老师:patience
是收到还是支出 查看全部回复
您好,需要看这个具体是干啥的,比如说确实是一项无形资产,那就记入到无形资产里面 查看全部回复
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你好,这个都是公司给交吗?还是个人承担一部分呀 查看全部回复
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是无偿赠送吗 查看全部回复
固定资产原值是指企业购买固定资产时支付的购买价款及其直接与间接费用的总和。 查看全部回复
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售后的费用是计入该项目的成本吗?是的 查看全部回复
你好,这么做现金 借应交税费应交增值税 dai营业外收入 查看全部回复
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答疑老师:易老师
应该是退税吧,你们推啥税呢 查看全部回复
借 银行存款 50万 dai 预收账款 应交税费-应交增值税销项(开票20万对应的增值税) 查看全部回复
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借:利润分配—未分配利润 dai:应付股利 借:应付股利 dai:银行存款 查看全部回复
是指小规模取得专票可以抵扣增值税么,不可以 查看全部回复
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