正在加载...通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
老师请问下 去年12月份收到客户款 做了预收 在第二年1月份开票了 但是当月分录做错了 把开票做成其他公司了应收账款 现在预收还挂着那家公司 实际已经平的 请问下 这个要怎么调整呀#房地产#
浏览:2960 收藏
早晨,老师。我7月中要出6月的财务报表,但未有6月工资,我现在先(5月实发工资)预提了6月工资,6月预提的工资也分摊至6月各生产订单,但是7月底实发6月工资的时候会存在计提与实际之间的差异,6月也结账了,那这个差异金额需要再调整6月的成本吗?还是把差异直接算到7月工资里面?#其他行业#
浏览:2959 收藏
