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答疑老师:许老师
多支付部分还开票吗 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:高老师
如果有漏,10月补做入帐,摘要注明 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
您好,记入到管理费用-税金里面就成 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
收押金 借:银行存款29700 dai:其他应付款-张29700 查看全部回复
答疑老师:patience
不可以的,车辆处置了要入账的 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
签了合同的,以合同上面的时间确认收入 查看全部回复
答疑老师:厚积薄发
记到固定资产价值里面和固定资产一起计提折旧 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
借主营业务成本,dai银行存款 查看全部回复
答疑老师:杨老师
社保公积金计提的时候 借:管理费用(销售费用/成本)dai:应付职工薪酬 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
如果是管理人员之前已经计提过的话可以 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
答疑老师:Yan
1.借 其他货币资金 6000 dai 银行存款6000 查看全部回复
应付职工薪酬 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
建议先不结转成本 查看全部回复
答疑老师:王佳丽
你好 查看全部回复
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提供了价值1100元的维修服务,实际收回了120元,其他的后续还能收回么 查看全部回复
答疑老师:木言
现在没有规定,但普通报销发票超过5000元有些地方是认为大额发票的 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
购进后是直接使用了吗 查看全部回复
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建议入待摊费用 查看全部回复
可以的 查看全部回复
在无票收入申报。记账的话需要计提销项税额,后期开票的话,冲减无票收入 查看全部回复
公众号:会计宝
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