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答疑老师:李伟老师
应该是你前面的会计处理是正确的 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:哈哈老师
您好,借应交税费应交增值税 dai以前年度损益 借以前年度损益调整 dai利润分配未分配利润 查看全部回复
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你好,您指的是计提工资怎么做账是吗? 查看全部回复
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答疑老师:李可可
补开发票 查看全部回复
您好,乙方把钱借给了,又替你支付一次货款是你 查看全部回复
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若不想要打印机可以减免1200元学费,按减免后的确认收入 查看全部回复
你们跟客户间有这笔交易吗 查看全部回复
您好,这么做账,借预付账款 dai银行存款 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
借相关的会计科目 借应交税费一应交增值税一进 dai应付账款 借预付账款7500 dai银行存款7500 借预付账款1400 dai银行存款1400 借应付账款 dai预付账款7500+1400 dai银行存款3500 查看全部回复
您好,记入到销售费用-进厂费 查看全部回复
你好您的意思是把暂估冲销怎么做账是吗? 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
你的意思是承包了一片山,支付对方租赁费,上面的树也给你们了 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
这100000是什么款项呢,收到70000 先借银行存款70000 dai预收账款70000 查看全部回复
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这个月要计提的,固定资产当月减少的当月仍计提 查看全部回复
是生产型出口企业吗 查看全部回复
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借 管理费用-工资 dai 应付职工薪酬-工资 查看全部回复
您好,这种情况这个账户之前一直没有做账吗? 查看全部回复
什么意思呢 查看全部回复
16999+2400=19,399 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
借 管理费用-办公费 应交税费-应交增值税进项 dai 银行存款 查看全部回复
公众号:会计宝
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