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答疑老师:小小
内资企业还是外资? 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:哈哈老师
- 资产负债表:应将各项资产进行清理和处置,原则上除货币资金外,其他资产项目期末余额应为0。货币资金按账面余额填写,应收款项若无法收回需做坏账处理,存货按实际盘点金额记录并进行处置,固定资产等非流动资产应按账面价值列示并做好清理。负债类项目需如实填写应付款项等余额,若有无法清偿的负债,应转为营业外收入。最终,资产负债表应呈现资产方只剩货币资金,负债方除所有者权益外其他项目为0的状态,且左右两边平衡。 ? - 利润表:由于本年没有营业,利润表中的收入、成本、税金及附加等项目应为0,若在注销过程中有相关费用支出,如清算费用等,应在“管理费用”等相应科目中列支,最终计算出净利润或亏损,填写在净利润栏,通常情况下净利润为负数或0。 查看全部回复
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答疑老师:李可可
你的意思是有些确认收入了但是挂账应收账款,其实款项已经收到了 查看全部回复
答疑老师:高老师
借管理费用等 dai现金等 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
有重新开具吗? 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
计入周转材料 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
借 固定资产清理 1000000 累计折旧 2000000 dai 固定资产 3000000 借 银行存款等 2900000 dai 固定资产清理 应交税费-应交增值税销项 借 固定资产清理 dai 资产处置损益 查看全部回复
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您好,乙方把钱借给了,又替你支付一次货款是你 查看全部回复
答疑老师:夏老师
对 查看全部回复
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金额大吗? 查看全部回复
如果业务真实,可以附委托协议 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
你好,按照之前的账务接着处理即可,如果存在未入账的固定资产,可以补入账, 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
你好同学,应该按准则处理,应该符合收入和税金的含义 查看全部回复
答疑老师:杨老师
计提 借:所得税费用 dai:应交税费-应交企业所得税 缴纳 借:应交税费-应交企业所得税 dai:银行存款 查看全部回复
有票的报一张 没有票的写一张报销单吗(可以,没有发票的所得税税前不能扣除,汇算清缴的时候做纳税调增) 查看全部回复
答疑老师:甘老师
做错了哪个 查看全部回复
您好,您要申报的是什么税种呢? 查看全部回复
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答疑老师:颜老师
收到的承兑,到期了,你托收了吗 查看全部回复
房租发票是分开开的吗 查看全部回复
业务返点是返给谁 查看全部回复
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