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答疑老师:李可可
是进口关税吗 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:andy老师
你好,具体什么问题 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
保险赔的应该给员工吧 查看全部回复
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你好 查看全部回复
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答疑老师:COCO老师
能看到以前的账吗 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
计入管理费用-福利费 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
账务处理 - 与资产相关的政府补助:收到补助资金时,借记“银行存款”科目,dai记“递延收益”科目。在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益,借记“递延收益”科目,dai记“其他收益”科目。 - 与收益相关的政府补助:用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的,收到补助资金时,借记“银行存款”科目,dai记“递延收益”科目,在确认相关成本费用或损失的期间,借记“递延收益”科目,dai记“其他收益”科目。用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益,借记“银行存款”科目,dai记“其他收益”科目。 查看全部回复
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办公费用算其他相关费用 查看全部回复
您好,您这个是什么问题 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
你好同学,不需要,因为这是三方债务问题,国内只是代付款 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
可以开具的,不影响,正常申报纳税即可 查看全部回复
您好,汇算清缴前都能开发票么 查看全部回复
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借:生产成本——A产品 55000 ——B产品 45000 制造费用 8000 管理费用 2000 dai:原材料——甲材料 110000 查看全部回复
一般是人工提供服务 查看全部回复
答疑老师:税务师晓雨
借银行存款500 预收帐款51.37 dai应收帐款551.37 查看全部回复
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您好,您说的具体是怎么错误了呢? 查看全部回复
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可以使用,只是不规范 查看全部回复
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您好,先分析dai方余额是怎么形成的 查看全部回复
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是单位给的还是社保局发放的呢 查看全部回复
公众号:会计宝
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