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答疑老师:杨老师
最后给客户开发票的时候冲 借:预收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:哈哈老师
您好,1.?累计折旧:是固定资产的备抵科目,用于核算固定资产在使用过程中因损耗而逐渐转移的价值,累计折旧的dai方余额会冲减固定资产的账面原值,反映固定资产的净值。 ? 2.?累计折旧的借方:登记处置、报废、盘亏固定资产时,需要转出的已计提折旧额,代表累计折旧的减少。 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
你好同学 借:利润分配—未分配利润 dai:应交税费—企业所得税 查看全部回复
您好,只需要冲掉预付,再计入到其他应收款就成。 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
要么计提了社保但是没有缴纳 查看全部回复
答疑老师:曹老师CPA
正常的记账就行,开没开发票都得计收入并报税 查看全部回复
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答疑老师:杨老师.
挂应付账款 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
申报表上显示有欠缴税款不一定你真的有欠缴税款,最好去当地税务机关查一下是否真的有欠缴税款,如果有的话一定要及时补交 查看全部回复
答疑老师:andy老师
需要完税凭证和报销单 查看全部回复
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收到捐赠收入时 - 若捐赠方没有限定用途 借:银行存款(或现金、其他货币资金等) dai:捐赠收入——非限定性收入 - 若捐赠方限定了用途 借:银行存款(或现金、其他货币资金等) dai:捐赠收入——限定性收入 用捐赠收入购买固定资产时 - 购买时 借:固定资产 dai:银行存款等 查看全部回复
在结转成本时要暂估0.4才能平,是什么平了 查看全部回复
dai方是已经结转,如果没有留抵额的话,就是已经抵扣了 查看全部回复
答疑老师:许老师
没问题 查看全部回复
答疑老师:李可可
什么基金,用途是什么 查看全部回复
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红冲做完后按照正确的分录处理重新开具的两笔 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
在总账模块-期末处理-结转本年利润 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
这个费用要记长期待摊费用中,按期摊销 查看全部回复
你好,调整什么科目呢 查看全部回复
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备注货款是支付货款吗,借 应付账款/库存商品等 dai 银行存款 查看全部回复
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答疑老师:清岚
不可以 查看全部回复
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