正在加载...请问一下老师 我这个月工资费用0 但是有社保费用 我的记账凭证:借:管理费用-社保费用 5594.56 还有其他应收款 2193.48 贷:银行存款:7788.04。 我想问一下老师 我这个其他应收款 怎么做平。#工业制造#
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通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
小规模纳税人收到的增值税专用发票和增值税普通发票怎么做账?#商业#
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我们学校保卫处购买了配电箱里面的配件,配件不能单独使用是配在电箱里面使用。配件单价1000元以上,使用年限超过一年。配件为:广播功率放大器1680元/台、智能电源盘1790元/个、ZC-DC电源1750元/台。 请问:是否要入固定资产?#其他行业#
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老师老师,我们公司主要是修建停车场、医院,和安转充电桩,现在有很多项目已经竣工验收并投入使用了,但是仍然没有实现转固,并且有的项目有分很多子项,想问一下,这种后续竣工转固该怎么做账呢#建筑工程#
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