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答疑老师:哈哈老师
- 缴纳城市配套设施费时: 借:开发成本——土地征用及拆迁补偿费(或“取得土地使用权支付的价款”) dai:银行存款 ? - 缴纳契税 借:开发成本——土地征用及拆迁补偿费 dai:银行存款 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:andy老师
代理记账公司直接开票给我们公司,开票给你们了,相当于你公司的费用 查看全部回复
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您好,具体是什么税款呢? 查看全部回复
借 应收账款 dai 其他应收款 查看全部回复
挖机属于企业持有的生产经营设备,购入时确认为固定资产是正确的(符合“为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有,且使用寿命超过一个会计年度”的定义)。 查看全部回复
答疑老师:颜老师
最好的方法,与 员工沟通,下个月少发了 查看全部回复
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这种情况偶尔不多的话,可以把费用做到上个月,等到拿到发票冲销上月费用再按照发票做账 查看全部回复
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在的 查看全部回复
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您好,您站在哪个公司做账 查看全部回复
您好,先冲预提成本的 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
有的 查看全部回复
你好,是固定资产清理做账分录么 查看全部回复
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答疑老师:周老师
把其他应收款转入费用 查看全部回复
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答疑老师:patience
车间的老板用品是指什么 查看全部回复
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借银行存款 借财务费用利息负数 查看全部回复
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是提前多扣了一个月的公积金吗 查看全部回复
1月开的发票12420。2月冲红了,1月时有入账吗 查看全部回复
收到 查看全部回复
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公司是有自己的工会组织吗 查看全部回复
1. 确认收入时 按收取的全部价款及价外费用(含税)确认收入,分录如下: 借:银行存款/应收账款 dai:主营业务收入(含税总收入) dai:应交税费—应交增值税(待转销项税额) 2. 确认可扣除成本费用时 发生符合规定的可扣除项目(如住宿费、餐饮费、交通费等),取得合法凭证后,分录如下: 借:主营业务成本(扣除项目含税金额) 借:应交税费—应交增值税(销项税额抵减) dai:银行存款/应付账款 3. 期末结转增值税时 计算当期应纳税额(销项税额抵减后),结转“待转销项税额”与“销项税额抵减”: 借:应交税费—应交增值税(待转销项税额) dai:应交税费—应交增值税(销项税额抵减) dai:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 最终将“转出未交增值税”结转至“未交增值税”: 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) dai:应交税费—未交增值税 查看全部回复
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公众号:会计宝
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