正在加载...老师您好,我有笔账务,收到了上游的货物和进项发票,领导让我做到库存商品科目,这批货物暂时不卖,我就把进项税做到了其他应收款-暂估进项税科目,等货物卖出时再转到应交税费科目用于抵扣。领导说我做的不对,应该直接做应交税费进项税。但是我不理解,为什么不能等卖货的时候再做,一定要先抵扣进去。#工业制造#
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去年对公打款的一个公司,今年突然联系我要开专票发票,还能给他们开吗?#其他行业#
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