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答疑老师:杨老师
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问答已结束!
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答疑老师:燕子老师
同学你好,将要处置的固定资产转入清理分录为, 1、首先结转固定资产账面价值 借:固定资产清理 累计折旧, 固定资产减值准备 dai:固定资产。 2、发生清理费用时, 借:固定资产清理, dai:银行存款、应缴税费等。 3、处置的收入, 借:银行存款等相关科目, dai:固定资产清理, 4、清理净损益。 如果是净收益,借:固定资产清理,dai:营业外收入。 如果是净损失,借:营业外支出,dai:固定资产清理。 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
您好,这个看情况 看规模 如果不大的话 没必要单独请一个会计 查看全部回复
答疑老师:而已老师
您好 查看全部回复
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答疑老师:小月老师
你好 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
工程施工-专业分包费 查看全部回复
答疑老师:夏老师
单辅助是只有一个核算辅助,多辅助是多个核算辅助 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
不能抵扣的。公车私用,公司只能报销油费,过路费和停车费。公司的车辆发生的保养费专票可以抵扣。 查看全部回复
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答疑老师:许老师
你没录入银行存款期初余额试算怎么平衡的呢 查看全部回复
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未回款金额大吗? 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
您好,作为办公费用支出记账就可以 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
建筑行业的话,施工人员的直接计入 工程施工-合同成本-间接费-劳保费。办公室人员的计入管理费用/销售费用等-劳保费 查看全部回复
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答疑老师:易老师
建议去找税务管理员让给你家核定定率,这样没有成本票也没关系 查看全部回复
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不能,不是公司的车,产生的费用不能抵扣 查看全部回复
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答疑老师:颜老师
您珠宝首饰发票是干嘛用的? 查看全部回复
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亲 确认一下是否有固定资产需要折旧,是否有成本需要结转,月末需要计提工资。月末需要结转和计提的工作做完之后,就可以进行结转损益,结转损益之后进行期末结账就可以了。期末结账之后会跳转到下一期,下个月正常录入凭证就可以的。 查看全部回复
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您好,影响不大,实质是投资款就行。 查看全部回复
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发票哪个月开的做到哪个月 查看全部回复
光是软件没有配套设备吗? 查看全部回复
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没问题,可以存到公户里面 查看全部回复
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公众号:会计宝
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