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老师您好,我这几天和供应商对账的时候发现我18年有一笔成本没有挂账,(材料发票少挂了20万)导致现在和对方的金额有差异;我19年的汇算清缴还没有做,请问我现在应该如何调账呢?#建筑工程#
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计提社保的时候,贷方挂错科目了,现需要调整,调整分录是否可以这样做,直接减少应付职工薪酬 工资,增加应付职工薪酬 社保 借:应付职工薪酬 工资 2839.71 贷:应付职工薪酬 社保 2839.71 这样调整,查看账目的时候是否会不清晰?#其他行业#
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请问我们一般纳税人公司,卖了旧纸壳之类的,怎么做账,需要按多少税点报税#商业#
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12月份刚成立了一个新公司,入账13万。现在要把基本户里的钱转到私人户里边,我怎么操作。我知道是不能转的,能不能用备用金?还有就是这个月马上结束了,备用金取出来这个月找不到那么多抵扣票,会不会到下个月让我缴纳20%个税分红#建筑工程#
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老师,我们是化工制造业,我的某存货账面存13.4386(按理论除水份后)吨,仓库全部称重发出为16.696(含水份)吨除水份后是11.7974吨,仓库实存为0吨,那么除水份后相差1.6412吨,这个月开了发票,财务可以全部出完做销售成本吗#工业制造#
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