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出纳同时担任A和B公司出纳,我是A公司做账会计。 2023年4月A公司银行流水显示收到B公司50000元,在2024年2月出纳支付B公司50000元,出纳说是汇错了,我做为会计怎么做?#其他行业#
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请教个问题:我们单位和某单位签订合同,对方提供技术服务后,最后按利润的11.7%给对方单位支付技术服务费。目前利润(已剔除税金及附加、期间费用等)还用不用按剔除25%的企业所得税后的净利润给对方分红。现在意见不统一:有赞成扣除企业所得税后净利润分红的;有赞成按利润总额分红的(理由:对方可能会重复交税,双方单位都吃亏),请问到底按利润总额还是净利润分红#其他行业#
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从个人手里买了设备,大概37w,但没有发票,这个账务要怎么做?#工业制造#
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中国邮政代开的发票是否都和税务局的一样百分之百可用#工业制造#
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老师,我们的公司甲应收公司丙67万,我们的公司乙应开票给公司丙23万,甲和乙是关联方企业,公司丙因为要分立,所以现在要清理所有往来账目。 本来签的协议是公司甲给丙开冲红发票44万;但是丙不同意,他们希望甲冲红了67万发票,乙开票23万; 我们公司乙也是准备注销的,账上也没有钱,发票额度也不够; 现在遇到的问题是,甲已经冲红了67万,才发现乙开票额度不够,只有5万的额度,怎么办?#工业制造#
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之前月份我公司购入材料等建厂使用,我计入的是在建工程科目,然后在25年1月投入使用,我把在建工程转入固定资产,但是这里面有一部分发票都没有收到,等于说是开不进来了,结果这个月收到其中一张30万的钢材专票,但我当时转入固定资产是按照价税合计数转的,现在这张专票开出来了,进项税这部分怎么办?等于说是我记入固定资产多记了,因为进项税我要抵扣呀,要怎么处理呀?#工业制造#
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老师,之前公司是代理记账做账,6月底到账,打算接手过来做,7月交接,现在收到记账凭证,发现24年6月到12月的凭证装订都是没有银行回单的,现在要怎么处理呢?自己装订还是重新给代理记账重做呢#商业#
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