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答疑老师:席俊义
进账税额转出,通过:借:相关成本费用 dai:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 查看全部回复
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答疑老师:易老师
你重新刷新一下 查看全部回复
答疑老师:燕子老师
个体工商户能够按照国家统一的会计制度规定设置账簿,根据合法、有效凭证核算,能够提供准确税务资料,是可以转为一般纳税人的 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
10月份开具的发票在11月份红冲的时候如果是按照之前的征收率开具的,填报的时候可以按照简易计税冲红的项目填报,重新开具的新的税率按照正常的申报 查看全部回复
答疑老师:patience
这笔在汇算清缴时纳税调增,影响应纳税所得额的计算,如果需要补缴税额的,才需要做账务处理。 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
就是你们加工的发票 查看全部回复
答疑老师:清岚
不可以 查看全部回复
答疑老师:小妮老师
销售与安装的税率不同,如果你们销售和安装是分开开具的就分开核算增值税 查看全部回复
答疑老师:木言
这个要根据印花税暂行条例进行申报和缴纳,印花税实行正列举,印花税条例规定的交,不规定的不交 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
我可以拿费用和成本冲吗 ,可以的 查看全部回复
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答疑老师:许老师
比如:工程款付款比例、完工期限等约定条款 查看全部回复
B答案,金银铂钻在零售环节缴纳消费税,珠宝玉石在生产环节,不得抵扣已纳消费税。D答案,白酒一律不得抵扣已纳消费税 查看全部回复
答疑老师:孙老师
没有成本费用吗? 查看全部回复
可以的 查看全部回复
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这个多半是税务局系统问题,建议电话咨询下主管税务机关 查看全部回复
答疑老师:甘老师
可以。 建议租赁总合同为一个框架合同,每3年根据确定的租金金额签订具体的补充协议,按3年缴纳印花税 查看全部回复
你是说申报的时候,还是账上 查看全部回复
答疑老师:杨老师
增值税申报表没有申报 查看全部回复
没写默认是含税 查看全部回复
答疑老师:李可可
承揽合同:“承揽人按照定作人的要求完成工作,交付工作成果,定作人给付报酬的合同。 查看全部回复
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公众号:会计宝
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