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答疑老师:王苗苗老师
23年计提的,24年3月发放了,汇算清缴前发放的话,是不做纳税调整的 查看全部回复
问答已结束!
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那个税是在所属期的2月申报还是3月申报,在3月申报 查看全部回复
答疑老师:甘老师
人员信息那里输完保存,还要点报送,后面才能取到数据 查看全部回复
答疑老师:清岚
需要 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
冲减多计提工资 查看全部回复
答疑老师:venus老师
同学要开电子发票 查看全部回复
如果有产权,且是单位的就需要交纳,具体以税务机关核定为准 查看全部回复
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答疑老师:杨老师.
嗯,你是觉得有虚开的风险吗 查看全部回复
答疑老师:patience
去年是不是交过罚款和滞纳金 查看全部回复
可以的 查看全部回复
答疑老师:Leaf
10% 查看全部回复
答疑老师:曹老师CPA
需要填的亲,税法按直线法计提折旧,会计上多计提的折旧需要纳税调增 查看全部回复
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银行存款利息收入需要申报缴纳企业所得税,不免企业所得税 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
您好,你们是外贸企业是吗 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
当月发生了销售不动产行为? 查看全部回复
答疑老师:Harry老师
是的,需要调增没有发票的支出。 查看全部回复
个税软件吗? 查看全部回复
您好,备注栏里面有信息就可以抵扣 查看全部回复
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您好,是的,票据肯定是得有的。 查看全部回复
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根据增值税相关规定,购进餐饮服务取得的进项税额不得从销项税额中抵扣。公司开业庆典在酒店发生的费用,一般包含餐饮服务,所以即使取得专票,这部分餐饮费用对应的进项税额也不能抵扣。若发票中还包含住宿、场地租赁等非餐饮服务的项目,且能准确划分,那么非餐饮部分符合规定的可以抵扣。 查看全部回复
公众号:会计宝
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