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答疑老师:小小
季初填六月末的数,季末填九月末的数 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:李可可
是计提的坏账么 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
第30行 本期交纳上期应纳税额: 反映的是交纳上期税款。就是11月份缴纳10月份增值税税款的金额。 查看全部回复
答疑老师:许老师
这个要去航天金穗官网下载开票软件 查看全部回复
收到 查看全部回复
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是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
您好,没有的,只要是公司制企业都是需要参加的 查看全部回复
答疑老师:云峰老师
有人工?脚手架的安装,这张发票是可以的 查看全部回复
答疑老师:patience
2023年度缺的材料票最迟24年5月底开进来吗。材料全部出售了么 查看全部回复
你看一下上面显示的是8月份征期。现在申报的是7月份的增值税。 查看全部回复
您好,是按照9%的税率缴纳增值税 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
取得虚开发票不能税前扣除的,将这部分业务招待费全部做纳税调增,填在纳税调整明细表的填在第30行“(十七)其他”。剩余的取得合规票据的业务招待费,按照税法上的规定计算扣除 查看全部回复
答疑老师:高老师
说吧 查看全部回复
红圈填写400 查看全部回复
在的 查看全部回复
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借 管理费用-培训费 5000 dai 银行存款 5000 查看全部回复
答疑老师:小妮老师
不算,你们提供的是技术服务 查看全部回复
答疑老师:孙老师
是小规模纳税人吗? 查看全部回复
答疑老师:谭老师
防暑降温费不属于免缴个人所得税的项目,应并入发放当月的工资、薪金所得,一并计算缴纳个人所得税 查看全部回复
你好同学 可以 现在没有强制要求 查看全部回复
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公众号:会计宝
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