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答疑老师:孙老师
你好同学,一般开具“餐饮服务”发票 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:高老师
你好 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
纳税人提供建筑服务取得预收款,应在收到预收款的当月或次月申报期内预缴增值税。纳税人跨设区市提供建筑服务,应在次月申报期内先预缴增值税,再办理纳税申报 查看全部回复
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答疑老师:官方回复
您好!如果是开的普通发票的话,是免征增值税的!如果开的有专票,那么专票部分是需要缴纳增值税的! 根据《国家税务总局关于小规模纳税人免征增值税政策有关征管问题的公告》(国家税务总局公告2019年第4号)第一条第一款规定:“小规模纳税人发生增值税应税销售行为,合计月销售额未超过10万元(以1个季度为1个纳税期的,季度销售额未超过30万元)的,免征增值税。” 如果您有哪里不清楚去的,可以继续追问哦! 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
根据《国家税务总局关于国内旅客运输服务进项税抵扣等增值税征管问题的公告》(国家税务总局公告2019年第31号)第一条第(二)项规定:“纳税人购进国内旅客运输服务,以取得的增值税电子普通发票上注明的税额为进项税额的,增值税电子普通发票上注明的购买方“名称”“纳税人识别号”等信息,应当与实际抵扣税款的纳税人一致,否则不予抵扣。” 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
我来看下 查看全部回复
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您好:每月租赁费800元,是可以把20%个税给避免了,但是增值税个人代开发票还是要承担的 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
开票在申报之前也可以开票,领票需要申报清卡后领票 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
如果账上的全部计入应交税费-应交增值税-进项税额全部用于抵扣的,账上的进项税要和勾选的进项税额保持一致 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
取得员工的航空运输电子客票行程单,航空旅客运输进项税额=(票价+燃油附加费)除以(1+9%)乘以9% 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
把图片发下 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
超过了就没有办法补救了 查看全部回复
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答疑老师:patience
个体工商户是小规模么,开专票还是普票 查看全部回复
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答疑老师:陈米老师
用于非增值税应税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物或者应税劳务不能抵扣进项税额。该四件套不能抵扣进项。 该四件套送客户,借记销售费用,dai记银行存款。 查看全部回复
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应该是让你自己去做个税的汇算清缴对交过的个税多退少补 查看全部回复
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答疑老师:Lucky
已经实名了,可能是系统没同步,你退出重新进电子税务局看一下 查看全部回复
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答疑老师:xinyue
可以抵扣的。 查看全部回复
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*黑色金属冶炼压延品*镀锌方管 查看全部回复
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答疑老师:许老师
把退休时间修改下 查看全部回复
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答疑老师:Amy老师
在电子税务局---我的信息---纳税人信息----税费种认定信息里面查看是否有这个税种,有就需要进行申报。 查看全部回复
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公众号:会计宝
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